為規范企業財務管理工作,推進企業財務管理內部控制制度的建設和執行,按照公司審計工作計劃,對財務部開展財務管理內控審計。本次審計方案如下: 一、審計目的 通過對財務管理內部控制的設計和執行情況進行審計,查找財務管理中的薄弱環節及存
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